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平昌联社召开例会分析审计中所发生的违规现象

时间:2015-06-30 11:56:58    作者: 87371378    来源:巴中在线    我来说两句 字号:TT

  6月15日,平昌联社召开每月的审计工作例会。会议分别听取了对坦溪分社、岩口分社移位审计工作开展情况、审计发现的违规现象、风险情况和风险化解措施的汇报。针对移位审计中发现的违规事实,与会人员对每一个问题共同进行分析讨论,以达到事实清楚、定性准确、条款适当、质量提高的审计效果。

  会议对审计人员在今后的审计工作提出了“两重点、两加强”工作要求。一是坚持以风险审计为重点。审计人员对每开展一项审计工作必须将重点环节、风险管控作为检查的重点,并要达到准确识别风险、计量风险,以此深度和广度地揭示违规问题及风险隐患,决不能只停留在过去检查,比如凭证要素不全、资料不完善等肤浅的问题上。二是突出以风险化解、隐患排除为审计重点。在风险及操作隐患深度揭示并度量风险损失后,如何采取行之有效的措施去化解风险、规避隐患、最大限度减少损失,这才是审计检查的最终目的;同时,还要帮助和指导所在网点人员如何去规范操作和管控风险,以此达到依规经营、稳健发展。三是加强审计系统的充分运用。要加强对新上线的审计系统的学习掌握,充分利用审计系统强大的数据分析能力,确定专人专岗对疑点筛查认定并做到及时在系统中消项。同时,要切实加强对审计系统的管理,严格按流程和手续查询客户信息,经办人员务必严守审计纪律,严禁泄漏客户信息。四是加强新业务学习,不断提升审计质量。必须对内审领域的法律条款、行业规章、政策规定、业务流程、发展方向、难点热点了然于胸,在开展审计项目时能够做到从容应对,有效捕捉风险信息,从而提高审计工作的深度、质量和效率。

  会议对前期审计工作给予充分肯定,并强调,一要扎实做好岩口和坦溪两个机构的移位审计。按照时间服从效果的要求,对两个分社展开拉网式排查,彻底、准确摸清每笔业务情况,对存在的问题要查实查透,确保违规事实无争议;要对借名、冒名贷款的实际用款人签订催收通知书,重新办理贷款手续,落实债权债务,尽力保全信用社资产;要加强业务宣传,针对违规人员对信用社造成的不利影响,要给客户解释清楚,真诚地赔礼道歉,严惩违规违纪人员,全力挽回信用社的声誉;要加强岩口分社涉嫌违法人员的调查取证,特别是对自己错误认识不到位且不配合审计工作的,要坚决将其移送司法机关,追究法律责任。二是要善于、敢于揭示问题。审计人员要加强业务学习,着力提升监督能力和业务水平,全力打造一支特别能吃苦、特别能奉献、特别能战斗的铁军,不断提升打击违规违制的能力;要彰显审计的权威性,勇于担当,敢于“亮剑”,让违纪违规人员望而生畏。通过充分履行岗位职责,切实保障各项业务稳健可持续发展。三是做好审计查出问题整改“回头看”工作。针对审计发现的各类问题,审计人员要及时汇总、梳理,建立台账式管理,跟踪问题整改落实情况,并对全县业务人员进行培训、辅导,避免同质同类问题屡查屡犯,对于屡教不改、有令不行,有禁不止的一律顶格惩处,决不姑息。

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